JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14639 (Release-366)

Ditemukan 64 hasil yang relevan dengan "audit internal menggunakan skrip python "
Dalam 0.03 detik
Thumbnail
HIMPUNAN PERATURAN
229/KMK.010/2020

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2021

  • Ditetapkan: 11 Mei 2020
  • Diundangkan: 11 Mei 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
TAHUN 2010 | KEMENTRIAN KEUANGAN
59/PMK.09/2010

Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Keuangan Tahun 2010.

  • Ditetapkan: 09 Mar 2010
  • Diundangkan: 09 Mar 2010
Thumbnail
STANDAR BIAYA KELUARAN | TAHUN ANGGARAN 2016
115/PMK.02/2015

Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2016.

  • Ditetapkan: 19 Jun 2015
  • Diundangkan: 19 Jun 2015
Thumbnail
BIDANG UMUM | STANDAR REVIU
10/PMK.09/2015

Standar Reviu atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara.

  • Ditetapkan: 12 Jan 2015
  • Diundangkan: 12 Jan 2015
Thumbnail
INTERN PEMERINTAH | SISTEM PENGENDALIAN
PP 60 TAHUN 2008

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

  • Ditetapkan: 28 Agu 2008
  • Diundangkan: 28 Agu 2008

Relevan terhadap

Thumbnail
BMN | PENGGOLONGAN | BARANG MILIK NEGARA
29/PMK.06/2010

Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.

  • Ditetapkan: 04 Feb 2010
  • Diundangkan: 05 Feb 2010
Thumbnail
PERKERETAAPIAN
UU 23 TAHUN 2007

Perkeretaapian.

  • Ditetapkan: 25 Apr 2007
  • Diundangkan: 25 Apr 2007
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
54/PUU-XII/2014

Pengujian UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    84/PUU-IX/2011

    Pasal 55 dan Pasal 56 UU Akuntan Publik bertentangan dengan beberapa Pasal UUD 1945

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      REVISI ANGGARAN | TAHUN ANGGARAN 2020
      210/PMK.02/2019

      Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020

      • Ditetapkan: 31 Des 2019
      • Diundangkan: 31 Des 2019

      Relevan terhadap

      • 1
      • 2
      • 3
      • 4
      • ...
      • 7

      Loading...
      Quick Look - ??
      • Berikut adalah 5 rekomendasi pencarian kata kunci yang terkait dengan audit internal di Kementerian Keuangan menggunakan skrip Python: ```python # Rekomendasi pencarian kata kunci terkait audit internal rekomendasi_kata_kunci = [ "audit keuangan kementerian...
      • manajemen risiko...
      • kepatuhan perpajakan...
      • pengendalian internal...
      • laporan audit"...
      • "evaluasi kinerja anggaran...
      • audit laporan keuangan...
      • transparansi pengelolaan keuangan...
      • mekanisme pengawasan...
      • tata kelola pemerintahan"...
      • "penyusunan rencana audit...
      • pemeriksaan internal kementerian...
      • efektivitas sistem keuangan...
      • audit operasional...
      • penilaian risiko keuangan"...
      • "strategi pengendalian internal...
      • audit sistem informasi...
      • peningkatan akuntabilitas anggaran...
      • integritas laporan keuangan...
      • audit berbasis risiko"...
      • "pengembangan kapasitas auditor...
      • standar audit internal...
      • audit pemanfaatan anggaran...
      • analisis data keuangan...
      • pelaporan hasil audit" ] # Menampilkan rekomendasi for indeks...
      • rekomendasi in enumerate(rekomendasi_kata_kunci): print(rekomendasi) ``` Hasil dari skrip ini akan menampilkan kumpulan kata kunci yang relevan dengan audit internal di Kementerian Keuangan. Anda bisa menyesuaikan atau menambahkan kata kunci sesuai dengan kebutuhan....